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審計計劃模板(名詞解釋:審計計劃?)

審計局如何編制竣工決算審計計劃?一是圍繞工作中心,調(diào)查審計需求,初步選定決算審計項目方案。二是對初級決算審計項目進行可行性研究,確定備選決算審計項目及其優(yōu)先順序。三是對局內(nèi)可利用的審計資源進行評估,按

審計計劃模板(名詞解釋:審計計劃?)

審計局如何編制竣工決算審計計劃?

一是圍繞工作中心,調(diào)查審計需求,初步選定決算審計項目方案。

二是對初級決算審計項目進行可行性研究,確定備選決算審計項目及其優(yōu)先順序。

三是對局內(nèi)可利用的審計資源進行評估,按照保證質(zhì)量、量力而行的原則確定決算審計項目,并納入年度審計項目計劃。

具體審計計劃應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

審計計劃包括以下主要內(nèi)容:

一、會計報表內(nèi)部審核制度

(1)調(diào)查和描述報表編制的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

(二)核實企業(yè)報表編制程序的執(zhí)行情況。

(三)評價財務(wù)報表內(nèi)部控制制度

二。審查財務(wù)報表編制的正確性

(一)審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性

(二)審查損益表的正確性。

(3)審查現(xiàn)金流量表的正確性。

審查的主要內(nèi)容:

(1)對照累計折舊科目檢查應(yīng)計折舊項目的正確性。

(2)對照待攤費用科目,檢查待攤費用減少計算的正確性。

(3)對照應(yīng)收票據(jù)科目檢查應(yīng)收票據(jù)減少計算的正確性。

(4)對照應(yīng)收賬款科目和壞賬準(zhǔn)備科目,核對應(yīng)收賬款凈額減少的正確性。

(5)通過對比材料、在制品、產(chǎn)成品等與存貨相關(guān)的賬戶,檢查存貨減少項目的正確性。

(6)對照預(yù)提費用科目檢查預(yù)提費用增加額計算的正確性。

(7)對照應(yīng)付賬款科目檢查應(yīng)付賬款增加計算的正確性。

(8)對照應(yīng)付票據(jù)科目核對應(yīng)付票據(jù)增加計算的正確性。

(9)對照固定資產(chǎn)清算賬戶檢查固定資產(chǎn)報廢損失計算的正確性。

(10)對照固定資產(chǎn)清算、長期投資、無形資產(chǎn)、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益等科目核算出售長期資產(chǎn)損益的正確性。

(11)對照財務(wù)費用科目檢查長期借款利息計算的正確性。

(12)對照應(yīng)交稅金和應(yīng)交增值稅科目,檢查增值稅征收凈額計算的正確性。

三。審查會計原則的執(zhí)行情況

四。相關(guān)問題的會計調(diào)整

動詞(verb的縮寫)會計報表分析評論。

不及物動詞查看陳述的注釋和解釋

七。審查聲明的披露和表達

八。復(fù)核外幣報表的換算

九。合并報表的審查

X.審查期后的事項

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具體的審計計劃比總體審計戰(zhàn)略更詳細(xì),它包括項目小組成員為獲得充分和適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)以將審計風(fēng)險降低到可接受的低水平而實施的審計程序的性質(zhì)、時間和范圍。

名詞解釋:審計計劃?

審計計劃是指內(nèi)部審計機構(gòu)和人員為完成審計業(yè)務(wù),達到預(yù)期的審計目的,對一段時期的審計任務(wù)或具體審計項目所作的事前規(guī)劃。

審計計劃一般包括三個層次:年度審計計劃、項目審計計劃和審計計劃:

(1)年度審計計劃是對年度審計任務(wù)和年度工作組織的事前規(guī)劃。

計劃的重要部分;

(二)項目審計計劃是對具體審計項目實施全過程的綜合安排;

(3)審計計劃是指具體審計項目的詳細(xì)審計程序和時間。

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