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出口退稅分錄怎么寫(出口退稅的會計分錄怎么做?)

出口退稅的會計分錄怎么做?特定條目:一、根據(jù)開具的出口發(fā)票:向:-國外客戶借入的應收賬款,14400*7.9956(當日匯率)=115136.64。借給:的產(chǎn)品銷售收入為115,136.64英鎊。假設

出口退稅分錄怎么寫(出口退稅的會計分錄怎么做?)

出口退稅的會計分錄怎么做?

特定條目:

一、根據(jù)開具的出口發(fā)票:

向:-國外客戶借入的應收賬款,14400*7.9956(當日匯率)=115136.64。

借給:的產(chǎn)品銷售收入為115,136.64英鎊。

假設是退稅率為13%

借方:產(chǎn)品銷售成本0.04*115136.64=4605.47。

貸款給:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額4605.47。

2.根據(jù)計算出的退稅金額:

借:應收補貼-出口退稅

貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)

第三,收回賬款:

在:借入銀行存款。

財務費用-匯兌損益

貸款:主營業(yè)務收入

四、收到退稅款:

借:銀行

貸款:應收補貼-出口退稅

5.還有4%(或者更多,如果退稅是9%,會轉(zhuǎn)8%)到成本:(同上段)

借方:產(chǎn)品銷售成本

向:貸款應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額。

六、輸入問題:

計算退稅和免稅的金額,取決于產(chǎn)出=不=投入。如果上下進項稅轉(zhuǎn)出多于產(chǎn)出,則退稅,少則補稅。

內(nèi)銷和出口一起算,稅一起算。

比如:1。你這個月進項稅600,內(nèi)銷800,出口退稅400,也就是說800-600-400=-200,也就是說你退稅200;

2.再比如你的出口銷售額是10萬元。

1.借方:應收賬款-國外客戶10w主營業(yè)務收入-出口10w,

2.轉(zhuǎn)出進項稅:借:主營業(yè)務成本-出口銷售額10w*0.04貸:應交進項稅-增值稅10w*0.04。

3.然后,計算退稅:

借方:應收補貼10w*0.13,

貸款:應納稅額-增值稅-退稅額,10w*.0.13(或其他稅率)。

4.收到國外付款后:

借方:10w美元*當月1日匯率的銀行存款。

貸:應收賬款-國外* *客戶10w美元*月1日匯率,

5.處理增值稅納稅申報時,進行以下計算。

0-(17-13)-X=?,最終免稅額是?元朝(1206-1368年)

注意:本期輸入為X;0.這是最后一個時期;17-13是當前輸入轉(zhuǎn)移;?It 這是最后的稅收抵免。

唐 在正確出口之前不要申報增值稅,否則我 很抱歉我?guī)砹嗽鲋刀惿陥蟊恚撬?這很麻煩。

出口退稅的會計分錄怎么做?

1 .不允許免稅抵扣。借:主營業(yè)務成本商品:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出的進項稅額。

2.退稅金額:借:應收補貼-出口退稅(應退稅)貨物:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(退稅)

3.免稅:借:應交稅金-應交增值稅-內(nèi)銷(免稅)貨物出口退稅:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免稅)。

4.退稅收據(jù):銀行存款商品:應收補貼-出口退稅