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附稅申報(bào)怎么填寫(附加稅申報(bào)表怎么填?)

附加稅申報(bào)表怎么填?如何填寫附加稅申報(bào)表格首先需要說明的是,增值稅納稅申報(bào)分為一般納稅人或小規(guī)模納稅人。讓 讓我們來看看小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)。1.首先,讓我們 s看納稅人識別號,是稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登

附稅申報(bào)怎么填寫(附加稅申報(bào)表怎么填?)

附加稅申報(bào)表怎么填?

如何填寫附加稅申報(bào)表格

首先需要說明的是,增值稅納稅申報(bào)分為一般納稅人或小規(guī)模納稅人。讓 讓我們來看看小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)。

1.首先,讓我們 s看納稅人識別號,是稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記證號代碼。填第一個就行。

納稅人 的名字是公司的全稱。值得注意的是,納稅人 公司的名字應(yīng)蓋有公司的公章。

納稅期就是你交稅的時間段,小規(guī)模納稅人一個季度交一次。

只需填寫當(dāng)天的日期。

2.申請?jiān)鲋刀惖牟缓愪N售額包括兩部分,一是稅務(wù)局開具的專用票金額,二是稅務(wù)局開具的普通票金額。

本期為本季度,本年為1月1日至本季度。

4.應(yīng)稅貨物和勞務(wù)是銷售貨物或者提供修理修配勞務(wù)取得的收入,應(yīng)稅勞務(wù)是指營改增后的項(xiàng)目。

其他項(xiàng)目逐字填寫即可。

5.本期應(yīng)納稅額為按收入計(jì)算的稅額。

本期應(yīng)付金額為符合減免條件的收入。具體的減免條件可以在網(wǎng)上查到。

本期應(yīng)納稅額合計(jì)為本期應(yīng)納稅額-減少額。

本期預(yù)繳的稅款是稅務(wù)局開具票據(jù)時繳納的稅款。

此期間的可退還/補(bǔ)充稅額是您多付或少付的金額。

6.請按以上填寫附件信息,注意加蓋公章。

如何填寫附加稅申報(bào)表格

城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(費(fèi))申報(bào)表的申報(bào)方法

首先打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng),輸入實(shí)名認(rèn)證賬號密碼和驗(yàn)證碼,登錄。

二、進(jìn)入系統(tǒng)后,選擇應(yīng)按期申報(bào)的納稅申報(bào),選擇需要申報(bào)的附加稅填寫申報(bào)表。

三。勾選需要申報(bào)的城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加項(xiàng)目,按照增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額填寫在應(yīng)稅項(xiàng)目中。

謝謝你邀請:為你開特價(jià)票。補(bǔ)稅表的填寫方法是這樣的。

先在稅務(wù)局窗口開增值稅專用發(fā)票,在稅務(wù)局口開專用票,填寫增值稅納稅申報(bào)表(圖1)時直接繳納增值稅及附加(圖3:納稅專用發(fā)票)(圖4:納稅繳款書)。

1.銷售額應(yīng)填寫在 "稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的增值稅專用發(fā)票的無稅銷售額;"在第二行。

2.在第16行填寫本期應(yīng)納稅額。

3.第23行“已繳增值稅”應(yīng)填寫“本期預(yù)扣稅額”。

4.附表(圖4)城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加申報(bào)表由于主表(圖1)中沒有稅,系統(tǒng)會自動計(jì)算并顯示為零。

二、填寫增值稅專用發(fā)票。

1.申報(bào)時自行填寫的增值稅專用發(fā)票填寫納稅申報(bào)表(圖5)第二行。該局開具的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售。

2.第16行填寫計(jì)算出的增值稅應(yīng)納稅額,第24行填寫應(yīng)(退)稅額。

3.因?yàn)橹鞅碛袘?yīng)納稅額,所以附表(圖6)自動計(jì)算附加應(yīng)納稅額。