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進項稅金大于銷項稅金怎么辦(進項稅大于銷項稅應該怎么處理?)

一般納稅企業(yè),進項稅大于銷項稅該如何處理,對公司有什么好處?1.增值稅一般納稅人進項稅額大于銷項稅額是正常的,在申報過程中偶爾會出現(xiàn)。原因是檢查的進項稅發(fā)票金額大于當月開具的發(fā)票金額。二。國家稅務局。

進項稅金大于銷項稅金怎么辦(進項稅大于銷項稅應該怎么處理?)

一般納稅企業(yè),進項稅大于銷項稅該如何處理,對公司有什么好處?

1.增值稅一般納稅人進項稅額大于銷項稅額是正常的,在申報過程中偶爾會出現(xiàn)。原因是檢查的進項稅發(fā)票金額大于當月開具的發(fā)票金額。

二。國家稅務局。;公告2017年第11號第十條: "自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應當自開具之日起360日內通過增值稅發(fā)票選用確認平臺認證或確認,并在規(guī)定的納稅期限內向主管國稅機關申報進項稅額。 "也就是說,你拿到的專用發(fā)票是可以在360天內驗證抵扣的,記住是360天,不是一年。

3.如果進項稅發(fā)票太多,這里有一個控制月稅額的方法,就是在未結賬的情況下,按照當月開票金額的80%對進項發(fā)票進行審核。比如當月發(fā)票100萬,你有120萬的進項發(fā)票,那么你就可以核銷80萬的進項發(fā)票,剩下的40萬留到次月核銷。這樣既保證了增值稅的月繳,又避免了稅收抵免頻繁發(fā)生帶來的審計風險。

個人經(jīng)驗僅供參考。

進項稅大于銷項稅應該怎么處理?

1.輸出項大于輸入項。

借:應交稅金-銷項增值稅

貸:應交稅費-進項增值稅

應付稅款-未付增值稅

2.金蝶軟件顯示的應納稅額——未繳納增值稅期末,貸方顯示負值。

在電腦上,應交稅費的最終余額默認為貸方,所以余額只出現(xiàn)在貸方。

應付稅款-未繳納增值稅的貸方紅字是多繳稅款的借方藍字。

3。理論上,稅務局退還給你的實際稅款是不可退還的,允許你在未來無限制地扣除,直到指定的扣除完成。