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個(gè)體零售業(yè)什么報(bào)稅處理 個(gè)體戶怎么申報(bào)?

個(gè)體戶怎么申報(bào)?及其公司 的申請過程類似,但步驟要簡單得多。1.登錄官網(wǎng),地稅局,用個(gè)人賬號登錄企業(yè)賬號。2.找到申報(bào)和支付選項(xiàng),點(diǎn)擊納稅申報(bào)。3.點(diǎn)擊納稅申報(bào),找到個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào),然后點(diǎn)擊回車進(jìn)

個(gè)體零售業(yè)什么報(bào)稅處理 個(gè)體戶怎么申報(bào)?

個(gè)體戶怎么申報(bào)?

及其公司 的申請過程類似,但步驟要簡單得多。

1.登錄官網(wǎng),地稅局,用個(gè)人賬號登錄企業(yè)賬號。

2.找到申報(bào)和支付選項(xiàng),點(diǎn)擊納稅申報(bào)。

3.點(diǎn)擊納稅申報(bào),找到個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào),然后點(diǎn)擊回車進(jìn)行申報(bào)。

4.個(gè)體工商戶根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況填寫相關(guān)數(shù)據(jù),填寫完成并提交即表示申報(bào)成功。

個(gè)體戶怎么申報(bào)?

個(gè)體戶可以網(wǎng)上辦理納稅申報(bào),具體流程如下:

1.打開稅務(wù)局官網(wǎng),輸入企業(yè)用戶名和密碼,點(diǎn)擊 "登錄 "。

2.選擇 "申報(bào)和支付 ",點(diǎn)擊 "納稅申報(bào) "和 "個(gè)人所得稅詳細(xì)申報(bào)申報(bào)時(shí),根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫數(shù)據(jù),點(diǎn)擊 "提交付款 "宣告成功。網(wǎng)上報(bào)稅需要辦理網(wǎng)上報(bào)稅手續(xù)才能使用,即納稅人、稅務(wù)機(jī)關(guān)、稅務(wù)賬戶開戶銀行三方簽訂三方協(xié)議,由稅務(wù)局分配網(wǎng)上報(bào)稅的登錄密碼。隨著稅收征管改革的深入和完善,采用信息化、現(xiàn)代化的管理手段已成為趨勢,遠(yuǎn)程電子納稅申報(bào)是一種先進(jìn)的申報(bào)。

個(gè)體戶如何記賬和報(bào)稅?

———長預(yù)警—

自雇人士如何記賬報(bào)稅?這個(gè)問題問出了所有個(gè)體戶的共同心聲。很多經(jīng)營者害怕納稅,甚至有些從業(yè)者因?yàn)橛涃~和申報(bào)的問題,不敢設(shè)立個(gè)人。所以今天我就帶著這個(gè)問題給大家一窺這里的路。

首先,記賬和申報(bào)是兩回事,要分開來說。

記賬

雖然國家明確規(guī)定個(gè)體戶需要記賬,但是朋友們發(fā)現(xiàn)稅務(wù)很少審計(jì)嗎?因?yàn)閭€(gè)體戶的賬目很難查,即使查出問題,也追回不了多少稅款。所以檢查員的目光基本不會(huì)停留在個(gè)體戶身上。

那么,是不是自雇人士不 I don’我不必記賬?錯(cuò)了,賬目還是要記的,但是沒有必要像企業(yè)一樣,要復(fù)式記賬。借的必借,借的永遠(yuǎn)是對等的。那些日子我們都太遙遠(yuǎn)了。我們可以記一個(gè)簡單的賬戶,可以理解為流水賬。就是支出和收入,做個(gè)記錄,這個(gè)記錄越詳細(xì)越好。如果有相應(yīng)的票據(jù)就更好了,稅務(wù)管理員會(huì)覺得你很棒的~

但是這個(gè)地方需要關(guān)注。你記得的簡單賬戶應(yīng)該和你的申報(bào)相符。例如,收集審計(jì)的個(gè)人將在申報(bào)表上反映你的收入和成本。如果差距大,就是有問題。

向上級報(bào)告

個(gè)體工商戶辦理稅務(wù)登記后,選擇兩種申報(bào),一種是審核,一種是定期定額。選擇不同的申報(bào),申報(bào)流程也會(huì)不同。

個(gè)體工商戶按查賬征收

選擇核定征收的個(gè)體工商戶,稅務(wù)核定的增值稅(圖1)、個(gè)體經(jīng)營所得稅(圖2)、附加稅(圖3),都需要自己填表申報(bào)。個(gè)體經(jīng)營戶申報(bào)期一般為一個(gè)季度,每年1月、4月、7月、10月進(jìn)行季度申報(bào)。每年3月31日前,對自己上一年度的個(gè)人經(jīng)營所得稅進(jìn)行年度申報(bào)(此時(shí)需要填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表B)。

增值稅——現(xiàn)階段政策規(guī)定季度銷售額不超過30萬的,免征增值稅,低于起征點(diǎn)的銷售額可填寫圖1第11欄。銷售額超過30萬元的,需在第三欄填寫稅控裝置開具的普通票銷售額。然后在第15欄計(jì)算應(yīng)納稅額,在最后22欄計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。圖1

個(gè)體戶所得稅-所得稅說白了,當(dāng)你獲得利潤時(shí),你必須納稅,但你當(dāng)然不 當(dāng)你不納稅時(shí),你不必納稅。;沒有利潤。從表2可以看出,第三欄的利潤=銷售-成本。銷售額是你開發(fā)票的金額,成本是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營店鋪所需的費(fèi)用,包括水、電、物業(yè)、租金、人工、采購成本等。當(dāng)然,這些都需要相應(yīng)的票據(jù)和賬本進(jìn)行稅務(wù)檢查。如果你的成本高于或等于銷售額,你處于虧損或無利可圖的狀態(tài),那么就沒有所得稅。因此,如果你審計(jì)的小伙伴,唐 不要每個(gè)月都申報(bào)。自己的成本費(fèi)用要報(bào),虧損可以轉(zhuǎn)到下個(gè)月。圖2

附加稅-附加稅與增值稅一起申報(bào)。如果不產(chǎn)生增值稅,附加稅按0申報(bào)。如果產(chǎn)生增值稅,按照表3填寫申報(bào)表。有些地區(qū)還有地方水利附加費(fèi),可以咨詢地稅局。

圖3

個(gè)體工商戶定期定額

有固定配額的個(gè)體戶比較好辦。如果開具的發(fā)票金額沒有達(dá)到固定稅額,則不需要申報(bào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)申報(bào)。如果發(fā)票金額大于固定稅額,您需要轉(zhuǎn)到稅務(wù)更正申報(bào)。單獨(dú)填寫個(gè)體戶定期定額納稅申報(bào)表(部分地區(qū)沒有此表,可以填寫查賬征收表)。

這個(gè)地方有的朋友會(huì)問,我開的比定額稅額多要交稅嗎?好問題??!給你一個(gè)棒棒糖。事實(shí)上,許多地區(qū)都有個(gè)人所得稅免稅。比如青島免稅5萬,那么一個(gè)季度就是15萬。發(fā)票金額小于等于15萬元時(shí),不納稅。當(dāng)15萬元 amplt;開票金額≤ 30萬元,應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。當(dāng)發(fā)票金額為 ampgt;30萬,增值稅,個(gè)稅,附加稅都需要交。

好吧,我 我給你兩塊。有問題可以私信我!再見~

PS:30萬增值稅免稅額度,每個(gè)行業(yè)單獨(dú)計(jì)算。如果同時(shí)從事銷售和服務(wù),就是銷售30萬,服務(wù)30萬(適用于審計(jì))。

如果一個(gè)人有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的經(jīng)營所得,需要每年填寫個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表C,進(jìn)行匯總納稅。

我 戴維波特先生。關(guān)注我。讓 let’我們每天都在談?wù)搨€(gè)體企業(yè)。