用友總賬和輔助賬不平怎么辦 t3報(bào)表不平怎么解決?
t3報(bào)表不平怎么解決?處理辦法:1、本月期間損益科目如何確定計(jì)提(1).本月期間損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn):直接點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)-期末-轉(zhuǎn)帳定義-期間損益,選擇本年利潤科目,單擊考慮2、本月制造費(fèi)用有無結(jié)轉(zhuǎn)成本:本
t3報(bào)表不平怎么解決?
處理辦法:
1、本月期間損益科目如何確定計(jì)提
(1).本月期間損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn):直接點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)-期末-轉(zhuǎn)帳定義-期間損益,選擇本年利潤科目,單擊考慮
2、本月制造費(fèi)用有無結(jié)轉(zhuǎn)成本:本月如果不是有制造費(fèi)用,是需要并且制造費(fèi)用自定義設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn),并要在資產(chǎn)負(fù)債表中提升相對應(yīng)科目公式。
3、行業(yè)性質(zhì)是否錯(cuò)誤的,欄里點(diǎn)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì),再點(diǎn)擊總賬-可以設(shè)置-選項(xiàng)-其他,欄里點(diǎn)行業(yè)性質(zhì)。然后把在報(bào)表中你選擇對的的行業(yè)性質(zhì)。
4、本月新增審批的一級科目是否都提升到資產(chǎn)負(fù)債表中或則的科目中。
5、資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤有無提高到未分配利潤中。
用友財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊對賬不平衡并已經(jīng)結(jié)賬怎么辦?
1、先查看是哪個(gè)月不平2、財(cái)務(wù)賬原值少了5000可以不一欄有無有固定資產(chǎn)卡片沒有生成憑證3、從財(cái)務(wù)累計(jì)折舊上看是某個(gè)卡片累計(jì)折舊少預(yù)提了一個(gè)月4、看以上上點(diǎn)來看應(yīng)該是再新增了某一張卡片而沒有現(xiàn)操作,判斷那張卡片做如何修改建議:查找如何確定有未生成氣體憑證的卡片,本月重新攤銷第二次
用友T3其他應(yīng)收款有個(gè)人往來也有單位往來怎樣設(shè)置輔助核算?
1、用友T3提升個(gè)人前期核算,必須先判斷再看看,減少輔助核算的科目是否也建議使用過。如果也不使用過,這樣的話增強(qiáng)輔助核算,會(huì)造成輔助賬與明細(xì)賬對賬不平2、如果確認(rèn)還沒有使用過,這樣減少其他應(yīng)收款的個(gè)人前期核算的是,基礎(chǔ)設(shè)置---財(cái)務(wù)---科目---左鍵雙擊其他應(yīng)收款科目---改----打勾個(gè)人往來----保存到---逃離即可!
用友總賬與輔助賬不平怎么查看?
個(gè)人建議查賬,細(xì)細(xì)的看審下憑證,看有沒有漏記賬的憑證,還有損益結(jié)轉(zhuǎn)有什么轉(zhuǎn)完,是不是我有新增總賬科目在損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒打鉤。
1、先看期初余額數(shù)據(jù)中總賬與輔助賬的期初數(shù)試算如何確定均衡;
2、再看所牽涉的憑證有無錯(cuò)誤,若不平,解決方法:取消9-12月已結(jié)賬后的結(jié)賬標(biāo)記,重新恢復(fù)全部憑證為未記賬憑證,從年初數(shù)對起,對一個(gè)月記一個(gè)月,再銀行對賬,對了再記一個(gè)月,結(jié)果變會(huì)突然發(fā)現(xiàn)問題在哪了;
3、也有那是,這個(gè)月有無可以修改了某個(gè)會(huì)計(jì)科目的【輔助核算】,如果沒有科目并無數(shù)據(jù),而又對科目的輔助核算并且直接修改,那你,很很可能會(huì)導(dǎo)致總賬與輔助賬對賬不平。