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用友指定會計科目怎么操作 會計二級科目怎么設(shè)置?

會計二級科目怎么設(shè)置?用友設(shè)置里二級科目很簡單的的,如果能再點擊然后打開“基礎(chǔ)資料”這個選項,然后把選擇類型“會計科目”這個選項,直接點擊到里面,你選擇你是需要設(shè)置8二級科目的一級科目,按提示提升就可

會計二級科目怎么設(shè)置?

用友設(shè)置里二級科目很簡單的的,如果能再點擊然后打開“基礎(chǔ)資料”這個選項,然后把選擇類型“會計科目”這個選項,直接點擊到里面,你選擇你是需要設(shè)置8二級科目的一級科目,按提示提升就可以了

怎樣在用友中增加個人往來科目?

1、打開用友軟件主頁,你選擇基礎(chǔ)系統(tǒng)設(shè)置窗口,直接點擊財務(wù)選項中的會計科目。

用友NC如何將兩個末級科目合并成一個科目?

用友NC要如何將兩個末級科目擴(kuò)展成一個科目?

解決方法:若不需記錄歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼,則可是從“科目增強(qiáng)”直接加各級科目;若需記錄歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼,則實際“科目變更”參與處理。如1001科目提升100101科目,在“科目變更”時,選擇“末級加下級”增加100101表就行。

用友NC怎么將兩個末級科目不合并成一個科目?

解決方法:再對不要的科目作禁用一次性處理。如:100101、100102胸壁痛為1001,則對100101、100102作“末級科目重新啟動”的科目變更處理,以后再可以使用1001科目作新的業(yè)務(wù)。又如:10010101不合并到100102上,則對10010101作“末級科目暫停使用”的科目變更處理,以后真接建議使用100102作新的業(yè)務(wù)。注意一點:不能在年初接受。

會計科目象不我建議你在中途接受可以修改,但是要是確實是是需要如何修改,建議在年底并且可以修改,而且要掌握到一些技巧,就可以不以免把數(shù)據(jù)改亂,且是可以以免才能產(chǎn)生流程混亂。

可以修改用友NC會計科目后還不需要檢查的地方

客戶化-會計平臺-科目分類定義

在客戶化-會計平臺-科目分類定義的節(jié)點,據(jù)所建議使用的模塊,來檢查是否不屬于到直接修改了科目要直接修改按的科目分類定義。

月末自定義設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)模板

要是直接修改了損益類科目,則要再注意調(diào)整月末可以自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板中隨機(jī)的會計科目。

全民所有制協(xié)同

使用了公有互相協(xié)同的企業(yè),的要特別注意系統(tǒng)檢查協(xié)同科目是否是有修改,是的話也要參與互相協(xié)同規(guī)則的修改。

IUFO報表公式

三大報表設(shè)置里的好象是三級科目,只要一級科目就沒按照,基本不必須根據(jù)情況報表公式。但要注意一點應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付這幾個往來科目是否是設(shè)置中了重歸類公式,如果設(shè)置中了重分類劃分科目,就可能會使用級別低科目來設(shè)置公式,就必須按變動報表公式。

如何修改會計科目、增強(qiáng)科目注意事項

如果不是是減少一級科目,也可以然后增強(qiáng)。

假如是增加和同樣的末級科目互相垂直的末級科目,諸如以前123101是末級科目,現(xiàn)在要增強(qiáng)123102,也這個可以就增強(qiáng)。

如果是要在以前級次的科目上提高級別低科目,諸如原先123101是末級科目,現(xiàn)在想要提高12310101,見意最好最好別這樣增強(qiáng),好是是遺留123101,后再提高一個123102,后再再減少一個12310201。如果不是確實是要提高12310101也也可以,系統(tǒng)會將之前123101的余額所有返至12310101中。

其他常見問題

如何能降低科目?

如果該科目還沒有可以使用,可以不通知上級單位已取消對該科目的分配。

如果沒有該科目早就在用,可以打勾科目屬性【封存】。被存留以后的科目,編制憑證的時候絕對不會再不顯示,但是網(wǎng)上查詢的時候,是可以通過去查詢界面,打勾【有無真包含存留】來選擇顯示的或不不顯示已被集中保管的科目。

如何修改輔助核算?

不我建議你在以前的科目上然后提高也可以降低輔助核算,最好是新增一個科目來其它的東西之前的科目,然后再在新科目上設(shè)置正確的的輔助核算。因為如果不是要如何修改往年的憑證,則不需要錄入系統(tǒng)完整的輔助核算信息,錄入數(shù)據(jù)之后,有可能會會造成該科目的科目余額和前期余額不相符。

會計科目調(diào)整后如何調(diào)賬

建議在增強(qiáng)了新的會計科目以后,在12月底做一個調(diào)整憑證:

借:新科目

貸:舊科目

然后再再將舊科目存留。也可以不真接在做年初重算的時候,不將舊科目的金額重算到第二年,就封存舊科目,然后再在年初余額中將舊科目的金額添寫新科目中。就沒做調(diào)賬憑證的情況下,個人建議做一個新舊科目查百度表,便于日后審計去查詢。