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金蝶k3固定資產(chǎn)反結(jié)賬 金蝶k3領料單里有錯誤如何修改?

金蝶k3領料單里有錯誤如何修改?1、簡單的方法登陸后金蝶軟件剛剛進入軟件的主界面,然后點擊頁面左邊的【賬務處理】。2、再點擊頁面左邊的【賬務處理】后,然后點擊【期末結(jié)賬】。3、直接點擊【期末去結(jié)賬】后

金蝶k3領料單里有錯誤如何修改?

1、簡單的方法登陸后金蝶軟件剛剛進入軟件的主界面,然后點擊頁面左邊的【賬務處理】。

2、再點擊頁面左邊的【賬務處理】后,然后點擊【期末結(jié)賬】。

3、直接點擊【期末去結(jié)賬】后,頁面會自動彈出【期末結(jié)賬時】的對話框,選擇【反結(jié)賬時】,之后,然后點擊【開始】。

4、然后點擊【就開始】后,頁面會彈出對話框提示:是否判斷要反結(jié)賬后,直接點擊【是】。

5、再點【是】之后,就反結(jié)帳成功了了;一看軟件右下角的賬務日期就只能證明改順利了。

金蝶反結(jié)賬的時候把累計折舊憑證刪了,要怎么重新做?

如果沒有金蝶還沒有禁用固定資產(chǎn)模塊的話

就得然后錄入兩張攤銷憑證再說

如果沒有有禁用固定資產(chǎn)模塊

那肯定進入固定資產(chǎn)模塊去計提本月固定資產(chǎn)折舊

會自動生成累計折舊的憑證,然后再登帳、結(jié)賬

金蝶k3期末結(jié)賬損益類科目結(jié)賬不平,不能結(jié)賬?

你檢查一下下余額表,看一下或者損益的科目你是不是也有余額,算正常財務制度要求損益在月末是要將余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

金蝶K3月末怎么結(jié)賬啊?詳細步驟,謝謝?

金蝶K3月末結(jié)帳的具體操作步驟追加:

1、簡單的方法我們直接登陸自己的金蝶K3軟件直接進入賬務處理界面。

2、如果在用了固定資產(chǎn)模塊,要先通過計提折舊;會生成沉淀一張計提憑證。

3、在做完了本月憑證后,要先接受憑證操作審核操作,核審時是可以選擇類型批量打印審查,也可以不張一張審查。

4、二次審核后接受憑證登帳工作,也就是做憑證。

5、然后再再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這里絕對不會結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,銷售費用不需要不自動做憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目上。

6、之后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也過帳后,然后期末去結(jié)賬就可以了,然后把軟件就會自動出財務報表。

請問金蝶K3如何操作啊?

金蝶K3月末去結(jié)賬的具體操作步驟::

1、簡單我們登陸后自己的金蝶K3軟件直接進入賬務處理界面。

2、如果沒有建議使用了固定資產(chǎn)模塊,要先并且計提折舊;會生成氣體一張計提憑證。

3、在交了任務本月憑證后,要先進行憑證操作二次審核能操作,二次審核時可以你選改大小審查,也是可以張一張二次審核。

4、二次審核后并且憑證登帳工作,也就是做憑證。

5、后再再結(jié)轉(zhuǎn)利潤損益,這里肯定不會結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,銷售毛利不需要手動啟動做憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目上。

6、最后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也登帳后,直接期末結(jié)賬時就可以了,然后軟件都會自動出財務報表。

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